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    索引號: bxmzzzxrmzf-2021-01038 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
    發布日期: 2021-10-15 廢止日期:
    文 號: 主題分類: 財政預決算
    關鍵詞:

    本溪滿族自治縣滿族小學決算公開

    2020年本溪滿族自治縣滿族小學決算公開

    本溪滿族自治縣滿族小學學2020年度決算

    目    錄

    第一部分    本溪滿族自治縣滿族小學概況

    1、主要職責

    2、部門決算單位構成

    第二部分    本溪滿族自治縣滿族小學2020年度部門決算報表

    一、2020年度收入支出決算總表

    二、2020年度收入決算表

    三、2020年度支出決算表

    四、2020年度財政撥款收入支出決算表

    五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    第三部分    本溪滿族自治縣滿族小學2020年度部門決算情況說明

    第四部分    名詞解釋

    第一部分 本溪滿族自治縣滿族小學概況

    一、主要職責

    二1.研究擬定全校教育發展戰略法,貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

    2.研究擬定學校發展規劃和年度計劃,組織實施教育體制和辦學體制改革。

    3.管理和指導學?;A教育工作;確保普及九年義務教育工作成果。

    4.管理學校教育經費;執行財務管理制度。

    5.負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。

    單位構成: 本溪滿族自治縣滿族小學 

    第二部分 本溪滿族自治縣滿族小學2020年度部門決算公開報表

    2020年滿小決算數據.xls

    第三部分 本溪滿族自治縣滿族小學2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計1179.57萬元,包括:

    1.財政撥款收入1179.26萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1179.26萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業收入0萬元。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.年初結轉和結余0.31萬元。

    與上年相比,今年收入增加96.6萬元,主要原因:補2009年-2014年終一次性獎等。

    (二)支出總計1175.36萬元,包括:

    1.基本支出1079.57萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出942.72萬元,對個人和家庭的補助支出10.50萬元,商品和服務支出110.69萬元。

    2.項目支出95.79萬元,主要操場維修及門窗更換工程支出。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    與上年相比,今年支出(減少)22.2萬元,主要原因:應付款未付。

    (三)年末結轉和結余19.71萬元

    主要是應付款未付等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加19.41萬元,增長100.15%,主要原因:付款未付。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    財政撥款支出決算反映本單位2020年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2020年度財政撥款支出1175.36萬元,其中:基本支出1079.57萬元,項目支出95.79萬元。

    (二)具體情況

    2020年度財政撥款支出1175.36萬元,比上年增加(減少)22.2萬元,增長(下降)0.002%,主要原因是應付末付。其中:按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出15.22萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出61.83萬元,其他支出0萬元。

    1.一般公共服務支出0萬元。

    (1)行政運行0萬元。

    (2)一般行政管理事務0萬元。

    (3)預算改革業務0萬元。

    (4)財政國庫業務0萬元。

    (5)信息化建設0萬。

    (6)事業運行0萬元。

    (7)財政委托業務支出0萬元。

    (8)其他財政事務支出0萬元。

    (9)其他一般公共服務支出0萬元。

    2.科學技術支出0萬元。

    其他科學技術支出0萬元。

    3.社會保障和就業支出15.22萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休0萬元。

    (2)事業單位離退休15.22萬元,主要是補繳在職轉退休教師配繳職業年金等支出。

    4.醫療衛生支出0萬元,包括:

    (1)行政單位醫療0萬元。

    (2)事業單位醫療0萬元。

    (3)其他醫療衛生支出0萬元。

    5.節能環保支出0萬元。

    水體支出0萬元。

    6.農林水事務支出0萬元。

    其他農業支出0萬元。

    7.交通運輸支出0萬元,包括:

    石油價格改革補貼其他支出0萬元。

    8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

    (1)其他工業和信息產業監管支出0萬元。

    (2)建設項目貸款貼息支出0萬元。

    9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

    其他國土資源事務支出0萬元。

    10.住房保障支出61.83萬元,包括:

    住房公積金61.83萬元。

    11.其他支出0萬元,包括:

    其他支出0萬元。

    三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2020年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費XX萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。2020年度“三公”經費支出比2020年初預算少(多)支出0萬元。比2019年決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

    1.因公出國(境)費0萬元。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

    2.公務接待費0萬元,2020年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2020年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

    四、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2020年機關運行經費支出110.86萬元,比2019年增加33.52萬元,增長30%。

    (二)政府采購支出情況

    2020年本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (三)國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:副局級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0    臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況

    根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金1.18萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。2                                       020年我校預算績效管理工作開展較好。按照“統一領導、分級管理;積極試點,穩步推進;程序規范,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培養績效文化;項目資金績效目標申報實現全覆蓋。

    第四部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.教育支出(類)教育管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。

    17.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項):反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如各類捐贈、補貼等,也在本科目反映。

    18.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):反映各部門舉辦的初中教育的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    19.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項):反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    20.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助,如捐款、補貼等,也在本科目中反映。

    21.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

    22.教育支出(類)成人教育(款)成人中等教育(項):反映各部門舉辦各類成人中等教育的支出。

    23.教育支出(類)成人教育(款)成人廣播電視教育(項):反映各部門舉辦成人廣播電視教育的支出。

    24.教育支出(類)進修及培訓(款)教師進修(項):反映教師進修、師資培訓支出。

    25.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    26.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    27.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    28.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    29.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    30.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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